N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominaci¢n del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | N£mero del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o raz¢n social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Objeto de la contrataci¢n o adquisici¢n | Monto total de la operaci¢n | Enlace al acto administrativo | ||
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1 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 02/05/2019 | 114 | KUNGA SPA | 76.884.599-9 | LOGOS PARA VEHÖCULOS | $ 74.600 | Ver Enlace | ||
2 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 02/05/2019 | 115 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR | 78.197.550-8 | PISO GOMA NEGRO | $ 33.000 | Ver Enlace | ||
3 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 06/05/2019 | 116 | SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | CANASTA AYUDA SOCIAL | $ 78.410 | Ver Enlace | ||
4 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 06/05/2019 | 117 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL | $ 34.960 | Ver Enlace | ||
5 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 06/05/2019 | 118 | FERNANDO URIBE BUSTAMANTE | 8.980.986-K | SERVICIO DE FLETE | $ 120.000 | Ver Enlace | ||
6 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 08/05/2019 | 119 | VERONICA CATALAN PIZARRO | 8.343.552-6 | CUADROS | $ 46.000 | Ver Enlace | ||
7 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 08/05/2019 | 120 | NESLA MU¥OZ PAVLOV | 10.017.996-2 | GALVANOS | $ 71.500 | Ver Enlace | ||
8 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 13/05/2019 | 121 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | TERMO HERVIDOR | $ 57.980 | Ver Enlace | ||
9 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 14/05/2019 | 122 | SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | CANASTA AYUDA SOCIAL | $ 78.410 | Ver Enlace | ||
10 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 14/05/2019 | 123 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL | $ 34.820 | Ver Enlace | ||
11 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 14/05/2019 | 124 | AGROCENTRO VETERINARIO CIA. LTDA. | 89.587.000-5 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | $ 143.600 | Ver Enlace | ||
12 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 14/05/2019 | 125 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL | $ 66.550 | Ver Enlace | ||
13 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 16/05/2019 | 126 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL | $ 11.530 | Ver Enlace | ||
14 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 16/05/2019 | 127 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | ESTUFA ELECTRICA | $ 52.460 | Ver Enlace | ||
15 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 16/05/2019 | 128 | TERESA DE JESUS MU¥OZ JORQUERA | 6.836.704-2 | MATERIALES PARA MANUALIDADES | $ 34.500 | Ver Enlace | ||
16 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 16/05/2019 | 129 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL | $ 34.590 | Ver Enlace | ||
17 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 16/05/2019 | 130 | SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | CANASTA AYUDA SOCIAL | $ 78.410 | Ver Enlace | ||
18 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 16/05/2019 | 131 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL | $ 34.590 | Ver Enlace | ||
19 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 22/05/2019 | 132 | FERRETERÖA ANTARTICA SPA | 76.262.215-7 | BATERÖA HANKOOK | $ 110.000 | Ver Enlace | ||
20 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 22/05/2019 | 133 | NESLA MU¥OZ PAVLOV | 10.017.996-2 | MEDALLAS Y ESTUCHES | $ 136.000 | Ver Enlace | ||
21 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 24/05/2019 | 134 | VALERIA RAMIREZ ECHEVERRIA | 9.176.856-9 | TORTA Y QUEQUE PARA OPD | $ 39.100 | Ver Enlace | ||
22 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 24/05/2019 | 135 | SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | ALIMENTOS PARA OPD | $ 47.740 | Ver Enlace | ||
23 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 24/05/2019 | 136 | RASMUSSEN HNOS. LTDA. | 79.866.170-1 | PENDON | $ 54.000 | Ver Enlace | ||
24 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 24/05/2019 | 137 | HOTELERA VERA Y CIA LTDA | 50.189.970-4 | HOSPEDAJE COORDINADORA CHILE CRECE | $ 64.000 | Ver Enlace | ||
25 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 24/05/2019 | 138 | ZOODATA LIMITADA | 77.409.220-K | MICROCHIP EN JERINGAS | $ 144.942 | Ver Enlace | ||
26 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 24/05/2019 | 139 | INSUMOS Y FARMACOS CIA. LTDA | 76.175.252-9 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | $ 143.469 | Ver Enlace | ||
27 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 24/05/2019 | 140 | ROTULO PUBLICIDAD EIRL. | 76.071.165-9 | ACRILICOS | $ 125.069 | Ver Enlace | ||
28 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 24/05/2019 | 141 | OMITIDA | OMITIDA | OMITIDA | OMITIDA | Ver Enlace | ||
29 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 24/05/2019 | 142 | SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | INSUMOS PARA SCOUT | $ 63.550 | Ver Enlace | ||
30 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 27/05/2019 | 143 | RASMUSSEN HNOS. LTDA. | 79.866.170-1 | TARJETAS DE PRESENTACIàN | $ 25.000 | Ver Enlace | ||
31 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 27/05/2019 | 144 | ACEVEDO GONZALEZ Y CIA. LTDA | 76.218.200-9 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | $ 120.589 | Ver Enlace | ||
32 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 31/05/2019 | 145 | MARIBEL PEREZ HUENUQUEO | 17.739.412-2 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | $ 134.300 | Ver Enlace | ||
33 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 31/05/2019 | 146 | RASMUSSEN HNOS. LTDA. | 79.866.170-1 | PENDONES | $ 90.000 | Ver Enlace | ||
34 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 31/05/2019 | 147 | SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | INSUMOS PARA BANDA DE GUERRA | $ 145.000 | Ver Enlace | ||
35 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 31/05/2019 | 148 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | ESTUFA A GAS | $ 145.000 | Ver Enlace | ||
36 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 31/05/2019 | 149 | SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | CANASTA AYUDA SOCIAL | $ 81.320 | Ver Enlace | ||
37 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 31/05/2019 | 150 | BIOTECH LIMITADA | 76.006.366-5 | MESA AUXILIAR RODANTE | $ 89.000 | Ver Enlace |